1、负责审查公司项目经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查;
2、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
3、负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
4、协助完善稽核、内审相关制度、流程;
5、配合人力质检部稽核项目日常工作(合规性、合法性等);
6、负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
城南玖玖广场8号楼五楼
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